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Elektronsicher Kontoauszug Nullumsätze zu verbuchen

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Hallo,

wir haben seit kurzem das Problem, das Nullumsätze die aus einem langen Verwendungsweck (s.u.) resultieren in der FEBA als "zu verbuchen" angezeigt werden.

Bisher war es so, dass die Positionen zwar in der FEBA angezeigt wurden, aber weder im Haupt- noch im Nebenbuch zu verbuchen waren.

Ist es möglich die Positionen manuell in einer Tabelle von "zu verbuchen" auf "nicht buchen" zu ändern, damit wir einen grünen Haken erhalten?

Woran kann es liegen, dass diese Positionen nicht mehr automatisch beim Einlesen auf "nicht buchen" gesetzt werden?

Wir lesen die Kontoauszüge im MultiCash-Format ein. Die Option "Nullumsätze erlauben (Swift)" in der FF_5 hat keinen Einfluss auf dieses verhalten.

Langer Verwendungszweck
Die Länge und die Anzahl der Verwendungszweckzeilen ist im Swift MT940 Format begrenzt. Um dieses Limit zu umgehen, sendet die Bank oftmals zusätzliche Verwendungszweckzeilen in der nächsten Kontoauszugsposition. Der Betrag in solchen Positionen ist Null.

Gruß
Marco

Re: Best practice mit Solution Manager 2.0

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Hallo Karina,

unter folgendem Link findest du die Best Practices die SAP derzeit für 1709 anbietet.

https://rapid.sap.com/bp/#/BP_OP_ENTPR

Hier sind auch einige für den Bereich FSCM enthalten.

Über den Einsatz von Best Practices lässt sich streiten ;). Generell ist es sinnvoll sich diese Best Practices anzusehen. Leider bietet SAP aber nicht für alles einen Best Practice.

Über ein Fit/Gap -Analsyse kann man diese Best Practices anpassen.

Unter folgendem Link (Blogeintrag) kannst du dir die wichtigsten SAP Best Practices von SAP aufgezeichnet ansehen:

https://blogs.sap.com/2017/03/12/key-and...ser-enablement/

Gruß

Re: ABLDT - Legacy Data

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Hallo Jens,

die unterjährigen Daten wären wie Du schon schreibst im Gegensatz zu den Vorjahresdaten mit der AB01L zu erfassen.
Und da greift nach meinem Wissen die BWA 200 komplett und setzt auch das Deaktivierungskennzeichen.

Gruß
Klaus

Re: außerplanmäßige AFA Massenbearbeitung

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Hallo hub93,

schau Dir mal die Möglichkeit einer Substitution an.
OA02 oder wie markiert und Arbeitsvorrat ...
Wäre mein erster Ansatz.



Gruß
Klaus

Abschreibungsbeginn erst im Folgemonat

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Hallo SAP-Experten,
eine allgemeine Frage zu Abschreibungen heute:

Wie konfiguriere ich eine Anlagenklasse für den Fall, dass der Abschreibungsbeginn nicht aus dem Bezugsdatum abgeleitet werden soll. In manchen Ländern ist es z.B. üblich, dass Abschreibungen erst in dem Monat beginnen, der auf den Monat des Erwerbs der Anlage folgt.

Der Abschreibungsbeginn ist im Anlagenstammsatz eingebbar. Allerdings sollte das doch für die gesamte Anlagenklasse gelten, und in den bewertungsbereichsabhängigen Parametern der Anlagenklasse finde ich diese Einstellung ja nicht.

Hat jemand eine Idee wie man den Abschreibungsbeginn möglichst auf Anlagenklassenebene entsprechend einstellen kann (Beginn im Folgemonat der Anschaffung)? Geht das über den Abschreibungsschlüssel? Wie???


Beste Grüße

Rado

Re: Abschreibungsbeginn erst im Folgemonat

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Hallo Rado,

schau Dir mal bitte im Customizing mal die Pflege der Periodenmethoden an.
Hier kannst Du festlegen, ab welchem Zeitpunkt abgeschrieben werden soll.
Die Periodenmethoden kannst Du den Abschreibungschlüsseln je nach Bewertungsplan unterschiedlich zuordnen.
Das sollte Dein Problem nach meinem Verständnis eigentlich lösen.



Gruß
Klaus

Zuletzt bearbeitet am 04.06.18 12:04

Debitor-Rückzahlungen mit ESR

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Guten Tag
Wir müssen Debitoren-Rückzahlungen ausführen. Der Debitor schickt uns dazu jeweils einen ESR. Gibt es eine Möglichkeit die ESR Felder in einem Debitoren-Beleg aufzuschalten, so dass man für Debitoren beim Beleg für die Rückzahlung die ESR Referenznummer hinterlegen kann?
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Freundliche Grüsse
Nicole Dossenbach

Bewertungplan (kopieren)

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Hallo,

ich möchte gerne einen bestehenden Bewertungsplan (FI-AA) kopieren,
um für den neuen Bewertungsplan den Konzerbewertungsbereich zu deaktivieren.

Wie ist es möglich, einen bestehenden Bewertungsplan zu kopieren?

Danke für Antworten & viele Grüße
FCC

Kostenstellenverteilung auf Merkmale in COPA

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Hallo zusammen,

wie könnte ich gesammelte Kosten auf Kostenstellen (Kostenartengerecht) auf Merkmale ins COPA einstellen ( keine Umlage KEU5)

Habt Ihr hier eine Idee? Danke

Re: Bewertungplan (kopieren)

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Hallo FCC,

versuch es in der SPRO doch mal mit Anlagenbuchhaltung -> Organisationsstrukturen -> Referenzbewertungsplan/Bewertungsbereiche kopieren -> Bewertungsplan kopieren -> F6 ff.

Sollte die EC08 sein.

Gruß
Klaus

Re: PS: Ergebnisermittlung Überleitung in die FiBu

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Hallo zusammen,

mehrere CO Versionen für unterschiedliche Ergebnisermittlungsmethoden, geht das ohne ML?
Ich kriege die Fehlermeldung KQ278 "Results analysis version ** has reference variant. Display only."

Ich kann die Einstellungen für die neue Version nicht ändern. wenn ich die Version 0 ändere wird die neue Version auch automatisch geändert. Die sind dann komplett identisch.

Bei mir geht es um ein System mit dem Klassischem Hauptbuch.

Wie kann man das umgehen?

LG aus München
Anastasia

Re: ABLDT - Legacy Data

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Hallo

das ist so glaube ich der grosse Unterscheid in S/4 HANA zu den alten Releases !!!!
S/4 HANA springt, so meine ich in den Screen für den Vollabgang bei BWA 200 ...

Die alte AS91 macht das soweit ich das weiss in den alten ERP Systemen NICHT !



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Archivierungen von Mahnungen --> Objekt BKPF

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Hallo zusammen,

ich versuche gerade die Debitoren Mahnungen über den SAPArchiv Link zu Archivieren.

Funktionsbaustein Aufruf mit BTE 1040 funktioniert auch einwandfrei, nur hänge ich jetzt an der Programmierung.

Ich möchte die Mahnungen nicht an den Debitor hängen (BUS3007) sondern gerne an das Objekt BKPF.
Geht das Überhaupt ?

Jetzt habe ich aber das Problem das ich zu einem Mahnlauf ( MHNK) ja die Belege aus der MHND lesen muss.
Es gibt zu einem Debitor im Mahnlauf in der Regel mehrer Belege die angemahnt werden.

Also so ca:

SELECT * FROM mhnd
INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_mhnd
WHERE laufd = i_mhnk-LAUFD
AND laufi = i_mhnk-LAUFI
AND bukrs = i_mhnk-bukrs
AND kunnr = i_mhnk-KUNNR.

--> Jetzt archiviere bitte das Dokument das du hast zu jedem gefunden FIBU beleg dazu.

ENDSELECT.

Und jetzt drucke die wirkliche Mahnung ...

ABUMN /Transfer Anlage Bukr intern

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Hallo,

im laufenden Projekt gibt es Probleme bei der Transaktion ABUMN in S/4 HANA . Man will Anlagen buchungskreisintern mit VBUND umbuchen.
Man stolpert von einer in die nächste Fehlermeldung AA389 AA390.....

Komisch ist, dass es im klassischen ERP keine Sorgen gibt , bei gleichem Prozess.

Kann jemand Tips geben ?




Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Re: PS: Ergebnisermittlung Überleitung in die FiBu

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Hallo Anastasia,

aktuell bin ich auch auf einem System mit klassischem Hauptbuch unterwegs. Du kannst verschiedene Rechnungslegungen über RA-Versionen abbilden, dazu braucht man kein ML oder neues Hauptbuch. Beispiel: Version 0 = HGB, Version 1=TAX, Version 2=IFRS. Pflege über Transaktion OKG2. Dann müssen alle Folgeeinstellungen OKGx, auf Versionsebene eingestellt werden, speziell die FI-Kontenfindung in OKG8.

Beantwortet das Deine Frage bzw. hilft Dir das weiter?

Grüße
Exberliner

Re: Kostenstellenverteilung auf Merkmale in COPA

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Hallo CO_Angel,

dafür gibt es keine automatische Funktion, die einzige Möglichkeit wäre eine manuelle Umbuchung in FI oder CO.

Die Frage wäre aber auch, welchen Nutzen du daraus ziehen würdest? Wenn ihr buchhalterisches CO-PA nutzt, OK, dann verstehe ich es evtl. Beim kalkulatorischen CO-PA werden die verrechneten Werte sowieso auf Wertfeldern zusammengefasst, so dass es mir fragwürdig erscheint, ob der Aufwand euch neue Erkenntnisse bringt.

Viele Grüße,

Martin

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Martin Munzel
SAP-Berater, -Trainer, Autor, Geschäftsführer Espresso Tutorials GmbH
martin.munzel@espresso-tutorials.com

Re: Abschreibungsbeginn erst im Folgemonat

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Hallo Klaus,
das klingt gut, so habe ich es eingestellt. Mal sehen was die Tester sagen :)
Danke für deine Hilfe!

Beste Grüße

Rado

Anlagenbestand - abgerechnete Anlagen

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Hallo zusammen,
der Bericht "S_ALR_87011963 - Anlagenbestand nach Anlagennummer" gibt auch Anlagen im Bau aus, die bereits abgerechnet wurden, mit Anschaffungswert/RBW = 0,00 EUR. Dies war laut Fachbereich in der alten Anlagenbuchhaltung nicht der Fall.
Weiß jemand eventuell, ob und wo das einstellbar ist, oder ob es bei der Umstellung auf die neue Anlagenbuchhaltung diesbezüglich eine Änderung gab?

Beste Grüße

Rado

PSP-Element in SD-Faktura

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Hallo zusammen,

bei unseren Auftragserfassungen (Transaktion VA01) erfassen wir im Feld „PSP-Element“ eine Kontierung, die nach der Fakturierung nicht in SAP-LoRe in die Buchung übergeleitet wird.

Hat jemand eine Lösung, ohne das ich manuelle Umbuchung tätigen muss.

Vielen Dank

Karin

Re: PSP-Element in SD-Faktura

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Hallo Karin,

wie sieht denn die ins FI übergelittene Faktura aus? Worauf wurde kontiert?

Wie habt ihr die Erlöskontenfindung eingestellt? Greift ggf. eine Einstellung aus der "OKB9", die eure PSP Elemente übersteuert?


Viele Grüße,
der Prof.

Zuletzt bearbeitet am 07.06.18 08:47

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