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Re: Profitcenterkorrektur Debitoren im klassischen Hauptbuch

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Hallo Exberliner,

wir haben das damals so gemacht, weil man dann mit der 1KE8 die FI-Belege neu und korrigiert ins PCA übernehmen kann. Voraussetzung dafür ist immer, dass der FI-Beleg das korrekte Profitcenter enthält. Im Falle der Forderungen und Verbindlichkeiten müsste man die dann entsprechend mit der F.5D/1KEK übernehmen.

Wie ihr das bucht, hängt auch von der Anzahl der Belege ab, die ihr da anfassen müsst. Ich persönlich würde monatlich eine Auswertung machen, wie viel auf das neue Profitcenter umgebucht werden muss, und dann mit einer einzelnen Buchung in der 9KE0 eine Korrektur vornehmen.

Wenn ihr die bestehenden OP ausgleicht und einen neuen Beleg erfasst, geht dir dann nicht der Bezug zur SD-Faktura verloren?

Viele Grüße,

Martin

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Martin Munzel
SAP-Berater, -Trainer, Autor, Geschäftsführer Espresso Tutorials GmbH
martin.munzel@espresso-tutorials.com

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