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Profitcenterkorrektur Debitoren im klassischen Hauptbuch

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Hallo Zusammen,

ich komme vom neuen Hauptbuch, und bin momentan auf einem System mit klassischem Hauptbuch und aktiver PRCTR-Rechnung unterwegs.

Es gibt die Anforderung, bei offene debitorischen Posten das PRCTR zu ändern. Im neuen Hauptbuch ginge natürlich ein PRCTR-Reorg mit LT (nur lohnend bei hohem Volumen). Wir hatten das Thema schonmal, und hatten das, glaube ich, über zwei Buchungen (1. Verrechnungskonto an Debitor mit altem PRCTR, Debitor an Verrechnungskonto mit neuem PRCTR) gelöst.

Denkbar wäre das auch in zwei Buchungen zu tun, dann hat man es halt in der Hauptbuchhaltung, oder gleich in der Profitcenter-Rechnung z.B. mit 9KE0. Bei der 9KE0 weiß ich nicht, wie sich das System dann bei Zahlungseingängen verhält. Wenn es so ist ist wie im neuen Hauptbuch, dann würde das alte PRCTR in die Zahlung vererbt werden, was wir ja nicht wollen. Was meint Ihr dazu?

Und dann ist die Frage, wie man am besten einen Bericht zieht der offenen Posten auf dem alten Profitcenter. Der Bericht könnte dann als Input für einen LSMW dienen, der dann die Umbuchung vornimmt. Die Profitcenter-Übernahme der Forderungen/Verbindlichkeiten erfolgt periodisch, d.h. der Zeitpunkt für einen Bericht sollte nach der Übernahme sein.

Danke!
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 24.03.18 12:50


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