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Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

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Hallo Exberliner,

vielen Dank für die Infos! Die Standardlösung für die ODN sieht allerdings eine parallele Belegnummer vor, die für Ausgangsrechnungen in das Feld BKPF-XBLNR und für Eingangsrechnungen in das Feld XBLNR-ALT geschrieben wird. Es gibt in Indien 5 verschiedene Belegklassen (z.B. Ausgangsrechnungen, Eingansrechnungen, Gutschriften...), denen Belegarten zugeordnet werden und die dann alle innerhalb eines Nummernkreises für diese ODN legen. Bei Interesse ist das z.B. in Hinweis 2472623 beschrieben. Man kennt dieses Verfahren auch aus Italien. Diese Nummernkreise werden auch jahresabhängig gepflegt, bezogen auf die GJV im Hauptbuch. Ich schätze also wir müssten entweder local Gaap im Hauptbuch abbilden und einen weiteren Kostenrechnungskreis anlegen oder die ODN Logik im SL selbst programmieren...wobei wir ja auch die Reports für GST Meldung im Hauptbuch haben...
Andererseits müssten dieses Problem doch auch die haben, die das neue Hauptbuch einsetzen und das indische GJ im 2. Ledger abbilden. Hm, evtl. gibt es doch noch eine Möglichkeit, die ich bisher übersehen habe...

Ich sollte das evtl. noch mal in einem 2. Thread bzgl. indische GST anfragen.

Danke und Grüße!
Sandra

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