Hallo Exberliner, Hallo Mr. B!
Vielen Dank für diese Info! Ok, also werden wir das über SL umsetzen. Nur noch um sicher zu gehen. Ordne ich dem indischen Buchungskreis im Hauptbuch dann K4 (Jan-Dec) zu und im Special legder Apr - März, bilde also im SL local GAAP ab?
Ich frage mich gerade wie das mit dem Thema ODN (Belegnummerierung) zusammen passt weil wir hier ja die legale Anforderung haben, dass GST relevante Belege forltaufende Nummerierung haben und im neuen Jahr bei 0 anfangen. Das neue Jahr im Hauptbuch startet aber im Januar...?
Danke vielmals!
Sandra
Vielen Dank für diese Info! Ok, also werden wir das über SL umsetzen. Nur noch um sicher zu gehen. Ordne ich dem indischen Buchungskreis im Hauptbuch dann K4 (Jan-Dec) zu und im Special legder Apr - März, bilde also im SL local GAAP ab?
Ich frage mich gerade wie das mit dem Thema ODN (Belegnummerierung) zusammen passt weil wir hier ja die legale Anforderung haben, dass GST relevante Belege forltaufende Nummerierung haben und im neuen Jahr bei 0 anfangen. Das neue Jahr im Hauptbuch startet aber im Januar...?
Danke vielmals!
Sandra