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Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

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Hallo Exberliner,

ja im klassischen Hauptbuch geht das leider nicht so schön über Ledger zu trennen.

Wir haben bisher alle Buchungskreise in einem Kostenrechnungskreis, hauptsächlich um den Pflegeaufwand für Stammdaten etc. zu reduzieren.

Wenn nötig können wir einen neuen Kostenrechnungskreis anlegen. Die Frage ist aktuell noch, ob es eine Möglichkeit gibt den 2. Buchungskreis zu umgehen. Wir benötigen für den Konzernabschluss die Abschlussbuchungen im Dezember, für Indien im März.

Hat hier jemand eine Idee wie man das mit dem klassischen Hauptbuch realisieren kann, ohne 2 Buchungskreise zu führen?

DANKE!
Sandra

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