MrBojangles:
Hallo Karl,
grundsätzlich wäre es durchaus denkbar, auch für die nicht zum Teilkonzern gehörenden Gesellschaften Partnerges. zu verwenden. Hierzu müsste allerdings sichergestellt sein, dass diese bei der Erstellung des TK-Abschlusses nicht einbezogen, sondern als TK-Fremde Ges. behandelt werden. Inwieweit dies mit den von Euch verwendeten Konsolidierungstools/-methodiken möglich/vereinbar ist, wäre zu prüfen.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Ja, du meinst mit Hilfe der Kontengruppe eine Trennung der Verrechnungskonten im Konsmonitor zwischen Partnereinheiten die zum TK gehören und die, die zum ganzen Konzern gehören, zu haben. Also die Konten, die IC (nicht TK) betreffen, nicht mit in die Verrechnung aufzunehmen, obwohl sie einen Partner im Bauch haben. Ansonsten würde das System ja auf der einen Seite einen Partner suchen und ihn auf der anderen Seite gar nicht finden. Es besteht aber leider weiterhin mein Problem mit den 6 Stellen bei den Partnereinheiten (Vorgabe SAP) und den 8 Stellen als Code.